大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于企业旅游费用如何做账的问题,于是小编就整理了3个相关介绍企业旅游费用如何做账的解答,让我们一起看看吧。
请求会计大神解答,***的明细是旅游服务可以入账报销吗?
谢谢邀请!
我可以肯定的回答,***的明细是旅游服务可以入账,没有任何疑问。只要是企业经营所需,产生的一切成本和费用支出都可以入账。不过,旅游服务***入账要注意以下几点:
1、旅游服务不可以开据专用***,如果开出来也不可以税前抵扣。因这这不符合增值税链条税的规则,没有销项的进项通常是不能抵扣增值税的。旅游服务最终是个人消费,无法明确区分是因公还是因私,也不产生直接收入,因此税法中明确规定外购的用于职工***的产品或者服务是不可以抵扣增值税的,如果有旅游服务的进项专用***进账,要先认证进项然后再调出。
2、旅游服务是企业职工***的情形,这种情况下全额按照职工***费入账和申报纳税。根据税法,职工***费有工资薪金总额14%的限额要求,如果职工***费超出这个比例,则要在汇算清缴时超出部分做应纳税所得额调增处理。
3、旅游服务是招待费的情形,会计核算全额入账,并申报纳税。根据税法,招待费有应税收入千分之五和60%的限额,如果旅游服务费超出限额,同样在汇算清缴时要做应纳税所得额调增处理。
以上,是旅游服务***账务处理和纳税申报的基本要求,如果能够帮到您我们将会很开心。请关注【唯思得财税】官方号,我们将持续的为您答疑解惑!
非请自来。
现在是一个问题还是两个问题,报销的比较好办,另外要说入账可能涉税了。
先说报销这档事。报销***,最主要是看企业的财务制度,符合相关要求(公司的),按规定的流程填单审批、签字即可。通俗地讲,老板同意,那就可以报销领钱;相反,老板不同意,再怎么合法有效的***也不可能报销,只能拿回家。我想,有一定工作经历的都懂的道理。
再说“入账”的问题。相对而言,这事就复杂多了。在可以“报销”的前提下,如果是本企业的员工来报销,按规定需要并入工资计缴个人所得税,这样还得考虑***金额的问题,按经验,去一趟旅游一般也有好几千元,如此一来,员工可能需要交个人所得税。
另外,对企业来说,这部分费用可能还需要纳税调增。
以上在一般企业比较常见,如果是其他单位,比如是国字头的,那不好说。
报销决定权主要在企业,能报销自然也好入账,大概就是这样,闪了。
和朋友一起出去旅游,说好的AA制,可谁知他没带钱,都是我付的,我该怎么提醒他还呢?
这个朋友是我大学的女同学,约了一起连云港三天游。说好的AA,旅途中她说手机里不够钱,我就先垫付了,花了38000块钱,她却半点没还钱的意思!我直接告诉她,“我有咱们的电话录音,还有这几天的消费单据,如果你不还钱,我完全可以***你,你是赖不掉的。没必要为了这点钱丢人现眼吧”!最后,她乖乖把19000转还给我
大学同班的女同学,以前读书时我俩关系挺不错的,毕业后虽然很少见面,但还是时常有联系。上个月她突然打来电话给我,略带哭腔说,
“我和男朋友分手了,心情特别不好,我都快抑郁了,想出去走走。本来我和男友约了年底去连云港的,现在没了他,我还是想去,但想找个人陪陪我,你能和我一块去吗”?
出于男性对女孩的保护欲和怜惜,我也怕她一个人出去旅游散心出点什么意外,就应承了下来。因为她想去连云港,知道她还没订票,也没做好途中吃饭、住宿的安排,我给她当起了免费的旅游规划师。
出发之前,我们约定好了,这次连云港三天游所有的旅行费用,两个人AA制处理,避免不必要的麻烦。到达目的后,我们那几天先后去了海上云台山、苏马湾、花果山等地方。旅途中,我不仅成了导游,还当起了摄影师,应美女同学的要求,给她拍了好些照片。
除了四处游玩,我们还品尝了当地不少特色美食。印象最深刻的是豆丹,店家很热情,给介绍说是青虫做的。我都不敢入口,女同学倒大胆,吃得津津有味,赞着说好吃,我是一点都没动筷。花果山的美食风鹅倒是让我回味,肉质老而不柴,特别有滋有味!
夜里住宿,女同学更是讲究,说是难得出来玩,不要省着钱,连云港山海相拥,她便挑了间依山傍水的酒店,住一晚200多块钱。我是觉得有些偏贵的,但想着是陪她来散心的,最要紧是她舒心、开心,也就不计较钱的事了。
而在这三天旅游过程中,往返车票女同学说她不懂得购买,是我先预支安排的。到各地的吃喝玩乐、住宿,也都是我垫付的钱,她说,
“我手机里钱不够了,咱们说好的AA,旅游结束后你回去算算,然后多少钱我再转还给你”。
现在没带钱这个事应该不是什么问题了吧。
AA制真的是出行或者是相处很好的方式。
旅游本来就是一个很敏感又特殊的场景。
人们都说要考验一段感情就和他她出去旅行。旅途不像是平时的生活中,只是一段时间的相处。
即使再短暂也几乎是全天24小时的相处了。
从作息习惯,到打呼噜放屁。无时无刻都有你平时发现不了的一面。
很多人经过一场旅行甚至无法再做朋友了。
你问这个问题证明你已经在意这件事情了,如果你还想做朋友,就明明白白说清楚。
我们出去旅行,说好的AA.那么,在这次旅行中,我分别花了什么钱,多少钱,我们每人多少。
亲兄弟还明算账呢,怎么提醒不重要,重要的是说,就说明白。不要让双方有芥蒂。
看见这个提问,想起来一位朋友遇到的事情了。A和B两位单身男士,大学同学,交情不错。在同一个城市工作了几年以后,某年***期相约自驾游,说好的油钱、过路费、食宿都AA,一路上相安无事。到了目的地,A同一个系统的同事(同事不认识B)招待了他们俩,食宿、景点门票由A的同事全包了,他们俩没花钱,临走还给A和B各送了两份同等的礼品,有当地土特产、外国冰激凌等价值1000+。回到工作的城市了,B问A要求分担油费、路费(车子是B的),A就不乐意了,两个人闹掰了。在共同的朋友圈里,A说“要不是我的面子,能有人包你的食宿、门票,还给你送礼?还好意思问我AA?”,B说“A说好的事儿不算数”。我们一帮子朋友听了,都感觉挺为难的,不知道大家有什么看法。
此类朋友是个***之徒,是个不想花钱的人,在现实生活中,存在此类人並不多见。
因为外出旅游早就明确AA制,他早该知道,咋会不带钱,你也不用给他填付。
他是个不要脸面,你给付了钱反而感到向他要好象不好意思,对此类人物该理直气壮讨要。
否则他装傻不当一会事,不要给他留任何爱面子。
我们也曾经也有过聚会三天的情况,外出旅游每人规定交1200元,一女同事带了一个18岁身高1米7以上儿子,只交她一个人的钱,组织者怕伤和气,只能由他填付,至今未还,弄得组织者夫妻闹矛盾。
如今聚会再也不通知她参加了,因为她无赖不要脸,别人为啥替她平白无故地,去付此不必要的钱呢?
我就参加过一次这样的旅游,回来后感触挺多,不建议这样旅游,玩得好也不会有什么好处,一旦发生了什么不愉快,以后朋友也没得做。
我们当时一行六人去玩,事先说好每人先转给我2000,我定高铁票和酒店,结果有人说卡里没钱见面给现金,最终拖了很久才给我,而且很伤和气,毕竟我还要找他一次一次的要……而且途中也有各种矛盾,走的近的两三个人经常背后评价别人带的女孩难看啦,什么玩的安排不合理啦,去酒吧不喝酒的人要不要参与A啦……
那之后就没再参与过类似的活动
旅游收入到底怎么算,看了专业的解释也看不懂,谁给清楚地说一下?
门票、旅馆、景点内消费、收取旅游费都属于旅游业收入内容。
依照《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则规定,旅游企业组织旅游团在中国境内旅游的,以收取的旅游费减去替旅游者支付给其他单位的住宿费、餐费、交通、门票和其他代付费用后的余额为营业额;
组织旅游团到中国境外旅游。在境外改由其他旅游企业接团的,以全程旅费减去付给境外接团企业的旅游费后的余额为营业额。其适用税率为5%。营业税的征税范围可以概括为:在中华人民共和国境内提供的应税劳务、转让无形资产、销售不动产。
在中华人民共和国境内是指:
(1)提供或者接受应税劳务的单位或者个人在境内;
(2)所转让无形资产(不含土地使用权)的接受单位或个人在境内;
(3)所转让或者出租土地使用权的土地在境内;
(4)所销售或出租的不动产在境内。
但是,根据财税[2009]111号《财政部 国家税务总局关于个人金融商品买卖等营业税若干免税政策的通知》有关规定,对中华人民共和国境内(以下简称境内)单位或者个人在中华人民共和国境外(以下简称境外)提供建筑业、文化体育业(除播映)劳务暂免征收营业税。
对境外单位或者个人在境外向境内单位或者个人提供的文化体育业(除播映),***业,服务业中的旅店业、饮食业、仓储业,以及其他服务业中的沐浴、理发、洗染、裱画、誊写、镌刻、复印、打包劳务,不征收营业税。
到此,以上就是小编对于企业旅游费用如何做账的问题就介绍到这了,希望介绍关于企业旅游费用如何做账的3点解答对大家有用。